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预算工作报告
预算工作报告
信息来源: 更新耗时:2020-01-18 阅读次数:

 

关于上海市松江区2018年预算执行情况

2019年预算草案的报告

——2019115日在上海市松江区第五届

人民代表大会第六次会议上

上海市松江区财政局

 

各位代表:

受松江区人民政府委托,向大会报告松江区2018年预算执行情况和2019年预算草案,请予审议,并请列席人员提出意见。

 

一、2018年预算执行情况

 

2018年,全区财政工作全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,在市委、市政府和区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕区委“一个目标、三大举措”发展战略,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,为促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供财力保障。全年预算执行情况良好。

(一)2018年一般公共预算执行情况

12018年地方财政收入预算执行情况

区五届人大四次会议审议通过的2018年全区地方财政收入预算指标为211.82亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为204.11亿元,同比增长6%。全年实际执行结果为204.38亿元(见附表一),比上年增收11.82亿元,增长6.1%,完成调整预算的100.1%

22018年一般公共预算支出执行情况

区五届人大四次会议审议通过的2018年全区一般公共预算支出指标为340亿元,其中区本级支出预算264.34亿元。经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意区本级支出预算调整为277.5亿元。全年全区实际执行结果为345.09亿元(包含新增地方政府一般债券支出10.75亿元)(见附表二),比上年增加56.25亿元,增长19.5%。分级次执行情况为:区本级支出274.60亿元(见附表三),同比增长21.5%,完成调整预算的99%;镇级支出70.49亿元(包含区对镇转移支付21.93亿元,见附表八),同比增长12.3%

2018年全区“三公”经费支出8083万元,同比增长6.5%。其中:区本级“三公”经费支出7266万元,同比增长5.2%,包括:因公出国(境)经费890万元、公务用车购置及运行维护费6224万元、公务接待费152万元。“三公”经费支出较2017年增长因素主要有因公出国费用增加170万元公安局和急救中心车辆更新增加费用289等。

32018年一般公共预算收支平衡情况

2018年,全区地方财政收入实现204.38亿元,加上市对区结算净补助收入115.23亿元,调入预算稳定调节基金20亿元,上年结转收入26.49亿元,从政府性基金调入3亿元从国有资本经营预算调入0.32亿元,新增地方政府一般债券收入13亿元,合计当年一般公共预算财力为382.42亿元。全区一般公共预算支出完成345.09亿元,政府债券还本支出0.01亿元结转下年支出17.07亿元(包括中央和市级专项结转政府采购结转和地方政府一般债券结转),安排预算稳定调节基金20.25亿元,当年收支平衡。

(二)2018年政府性基金预算执行情况

12018年政府性基金预算收入执行情况

区五届人大四次会议审议通过的2018年全区政府性基金预算收入指标为124.87亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为107亿元。全年实际执行结果为109.28亿元(见附表四),完成调整预算的102.1%。其中:国有土地出让金收入103.99亿元,城市基础设施配套费收入2.2亿元,污水处理费收入3.07亿元,彩票公益金收入0.41亿元,新型墙体材料基金收入退库0.39亿元。

22018年政府性基金预算支出执行情况

区五届人大四次会议审议通过的2018年全区政府性基金预算支出指标为154.43亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为142.31亿元。全年实际执行结果为140.38亿元(包含新增地方政府专项债券支出10亿元)(见附表五),比上年增加24.73亿元,完成调整预算的98.6%。其中:国有土地出让金收入安排的支出134.07亿元,城市基础设施配套费收入安排的支出1.96亿元,污水处理费收入安排的支出3.13亿元,专项债务付息支出1.01亿元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21亿元。

32018年政府性基金预算收支平衡情况

2018年,全区政府性基金收入实现109.28亿元,加上市对区结算净补助收入0.95亿元,动用历年结余24.05亿元,新增地方政府专项债券收入10亿元,合计当年政府性基金财力为144.28亿元。2018年全区支出完成140.38亿元,出至一般公共预算3亿元收支相抵结余0.9亿元。

(三)2018年国有资本经营预算执行情况

12018年国有资本经营预算收入执行情况

区五届人大四次会议审议通过的2018年全区国有资本经营预算收入指标为1.9亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为1.61亿元。全年实际执行结果为1.61亿元(见附表六),同比增收0.09亿元,增长5.9%,完成调整预算的100%

22018年国有资本经营预算支出执行情况

区五届人大四次会议审议通过的2018年全区国有资本经营预算支出指标为1.8亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为1.5亿元。全年实际执行结果为1.5亿元(见附表七),比上年减少0.3亿元,完成调整预算的100%。主要用于城投公司下属净达公司增资

32018年国有资本经营预算收支平衡情况

2018年国有资本经营预算收入实现1.61亿元,加上上年结转收入0.28亿元,当年可用财力1.89亿元。2018年国有资本经营预算支出1.5亿元,调出至一般公共预算0.32亿元,收支相抵结余0.07亿元,结转下年使用。

(四)2018年地方政府债务基本情况

12018年地方政府债务限额情况

2018年年初我区政府债务限额为194.3亿元,其中:一般债务限额100亿元,专项债务限额94.3亿元。当年,市财政下达我区新增政府债务限额23亿元,其中:新增一般债务限额13亿元;新增专项债务限额10亿元。2018年年底我区政府债务限额为217.3亿元(见附表九),其中:一般债务限额113亿元;专项债务限额104.3亿元。

22018年地方政府债务余额情况

2018年年初全区政府债务本金余额为85.01亿元,包括一般债券46亿元、专项债券36亿元和非债券形式的一般债务3.01亿元。当年新增一般债券13亿元,新增专项债券10亿元,偿还一般债券0.01亿元和非债券形式的一般债务3.01亿元。2018年年底全区政府债务本金余额为104.99亿元,包括一般债券58.99亿元和专项债券46亿元。

此外,我区2015年发行的3年期政府一般债券于20187月到期本金2.9亿元,通过借新还旧方式进行再融资,不影响地方政府债务余额。

(五)2018年财政工作主要情况

2018年,全区财政工作按照区五届人大四次会议有关决议,围绕区委区政府重点工作任务,聚焦加快科创驱动发展、保障和改善民生、加强生态环境建设和提升城市管理水平等方面统筹资金,突出重点,扎实推进各项财政工作,主要体现在四个“持续”。

1.持续推动产业发展,夯实财政增收基础

以提升G60科创走廊集聚度、辐射度为目标,扩大开放优化产业布局,在打响上海“四大品牌”行动中因地制宜,形成经济发展的共振合力。一是加大重点产业和关键领域财政支持力度。2018年财政在支持企业发展方面共投入23.33亿元,主要用于:中小企业发展专项,先进制造业发展专项,园区二次开发及产业结构调整,科技创新和自主品牌建设,人才发展专项等。二是加大企业服务和监管力度。出台了《松江区关于纳税人跨区(县)提供建筑服务增值税征收管理指导意见》加强对区外建筑企业在我区建设项目的服务和管理,多管齐下保证项目税收落地;加强中小企业扶持制度建设,督促和指导街镇出台相应政策,关注产业项目的经济效益和社会效益,规范中小企业扶持管理。通过财政政策杠杆效应,引进和培育了一批优质企业和优秀人才,促进创新企业和先进制造业发展,松江经济集聚新动能

2.持续聚焦民生保障,促进公共服务均等

补齐民生短板、有效促进社会公平为目标,加大教育、医疗卫生、社会保障等民生领域投入力度,保障和改善民生。2018年全区民生投入127.99亿元其中:一般公共预算支出125.69亿元,政府性基金预算支出2.3亿元。

一是教育投入35.49亿元,主要项目有:龙腾学校、辰塔幼儿园、新桥新闵初级中学等新建工程,校舍大中修,教育综合改革,教学设备购置,随迁子女学校补贴等。二是医疗卫生投入16.4亿元,主要用于:公立医院和基层医疗卫生服务中心运行保障公共卫生服务医疗救助等。三是社会保障投入48.05亿元,主要项目有:补充征地养老本金,老年农民退养补助老年综合津贴创业就业公益性岗位补贴养老服务残疾人帮扶社会救助等。四是农林水共投入28.05亿元,其中:农业投入7.62亿元,主要项目有都市现代农业和美丽乡村建设、农民种植补贴、村居补助、农村公益事业等;水利投入19.43亿元,主要项目有水利工程建设、河道整治、农村生活污水处理等;林业投入1亿元,主要项目为生态公益林建设和养护。财政投入始终坚持在发展不断推动全区基本公共服务均等化,确保改革发展成果更多更公平惠及人民群众

3.持续保护生态环境,显著提升城市能级

显著改善城市面貌、提升城市生活品质目标,牢固树立绿色发展理念,扎实推进生态环境保护城市功能改造升级,为美丽松江建设开创新局面一是环境保护及综合整治投入47.24亿元,主要用于:水源二级保护区企业清拆,污染企业环保清拆,拆除违法建筑补贴垃圾分类、运输和处置补贴挥发有机物处理,土地减量化补贴等。二是综合交通建设投入46.43亿元,主要用于:有轨电车T1T2线工程建设,嘉松公路新建工程大叶公路叶新公路改建工程,荣乐路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升级改造投入27.26亿元,主要用于:旧街坊整体改造南部新城建设地下综合管廊一期工程,二次供水设施改造等文化旅游投入4.71亿元,主要用于:广富林郊野公园和松南郊野公园建设,佘山旅游综合服务中心建设松江区新闻传媒中心、人文松江活动中心建设等。通过把生态文明理念全面融入城市建设和管理,营造宜居城市环境。

4.持续提升管理水平,加快建立现代财政制度

以建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度为目标,扎实推进预算管理制度改革。一是完善预算项目库建设。以“问题导向”和“目标导向”为出发点,确定了新的项目库框架,为全面实施预算绩效管理奠定基础;采用部门和财政预算绩效“双初评会”的方试,组成出入库业务初评会个人意见和初评会结杲,当做预决算安装的非常重要遵循原则。二是推进国库集中支付电子化改革。制定了改革实施方案,升级了支付管理平台,规范了相关工作流程,在确保财政资金安全的基础上,21家预算单位成功试点到区本级400多家预算单位全面推广,基本实现资金拨付无纸化,改革取得初步成效。三是加强政府债务管理。强化制度建设,出台了《上海市松江区政府性债务管理暂行办法》;做好政策宣传引导,组织了政府债务政策解读专题培训;完善债务预算管理,专题向区人大常委会报告政府债券预算调整,并落实好新增债券的资金分配和使用。四优化财政管理体制研究我区供排水系统建设管理体制和供排水企业经营管理模式,探索以成本规制为主体的政府补贴机制;基本完成镇域公交改革工作,对镇域公交实行区级统一管理,人财物统一配置、线路统一规划、标准统一制定。

各位代表,2018年,在区委的正确领导和区人大及其常委会的有力监督下,在各街镇、各部门和社会各方的协同支持下,全区财政各项工作平稳有序推进,财政收入稳步增长,财政管理科学规范,财政改革扎实推进。但是,我们也清醒地看到当前存在的问题和挑战,主要有:随着中美贸易摩擦和减税降费政策等因素的影响,财政增收压力和难度不断加大;在推进新型城镇化建设进程中,资金投入需求日益增加,财政收支矛盾进一步突出;在长三角一体化高质量发展的道路上,如何发挥政策效应,提升松江吸引力还需要深入思考和探索;在推进现代财政制度建设中,全面预算绩效管理理念和措施还不到位等。对此,我们将高度重视,在今后的工作中直面问题和困难,加强分析研究,积极采取有效措施,认真应对和解决。

 

二、2019年工程预算草案

 

2019年本区财政收支预算安排的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会和中央经济工作会议精神以及习近平总书记在考察上海时的重要讲话精神,认真贯彻落实十一届市委六次全会、五届区委六次全会精神,按照市委、市政府的决策部署,区委的坚强领导下,牢牢把握“五个放置在”的工作基点,牢牢把握重要战略机遇期的科学判断,牢牢把握稳中求进的重大原则,牢牢把握改革开放再出发的使命任务,牢牢把握富于创造的实践要求,围绕落实三项新的重大任务,着力提升城市能级和核心竞争力,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,巩固扩大“一个目标、三大举措”的战略优势,高质量建设“科创、人文、生态”的现代化新松江,顺应和把握财政领域的趋势性变化,加快建立现代财政制度,建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,加力提效积极的财政政策,挖掘新潜力、引发新动能,充分发挥财政在松江新时代新发展中的职能作用,促进地方经济持续健康稳定发展,确保顺利完成全年各项目标任务

(一)2019年一般公共预算安排情况

12019年一般公共预算收入及财力安排

综合考虑本区经济发展状况和政策因素,2019年全区地方财政收入预算指标为220.73亿元(见附表一),同比增长8%。加上市财政预下达净补助收入77.49亿元,预下达新增地方政府一般债券收入9.1亿元调入预算稳定调节基金20.5亿元,调入国有资本经营预算0.5亿元,上年结转收入17.07亿元当年全区可安排一般公共预算财力345.39亿元。其中:区本级财力270.2亿元,镇级财力75.19亿元。

根据“量入为出,收支平衡”的预算编制原则,2019年全区一般公共预算支出安排345.39亿元(包含新增地方政府一般债券支出9.1亿元)(见附表二)。分级次为:区本级支出预算270.2亿元(见附表三);镇级支出预算75.19亿元(包含区对镇转移支付26.35亿元,见附表八)。全区当年一般公共预算收支平衡。

22019年区本级一般公共预算支出安排

2019年区本级一般公共预算支出安排270.2亿元(包含新增地方政府一般债券支出9.1亿元),主要用于以下方面:

1)一般公共服务支出13.53亿元。主要安排本区公共服务及保障机关事业单位履行职能等经费支出。

2)国防支出0.43亿元。主要安排民防工程建设、设施设备管理维护和国防教育宣传等支出。

3)公共安全支出16.89亿元。主要安排公安、司法等政法部门的正常运转和办案经费,安全设备以及信息系统的运行维护等支出。

4)教育支出41.65亿元。主要安排教育机构日常管理运行、教学设施建设以及教育培训等支出。

5)科学技术支出4.52亿元。主要安排鼓励科技创新创业,科技攻关,技术研发,支持高新技术产业发展等支出。

6)文化旅游体育与传媒支出7.5亿元。主要安排文化和体育场馆建设、场馆设施设备维护,支持举办各类公共文化活动、旅游宣传以及推广文化产业发展等支出。

7)社会保障和就业支出27.02亿元。主要安排人才发展基金、就业补助、各类抚恤、退役安置、社会福利、社会组织培育、残疾人帮困以及征地养老补贴等支出。

8)卫生健康支出15.66亿元。主要安排医疗卫生机构日常运行经费、医疗设备购置及维修、医疗救助以及计划生育补助等支出。

9)节能环保支出2.05亿元。主要安排环境监测、节能降耗、污染减排以及产业结构调整专项补贴等支出。

10)城乡社区支出46.95亿元。主要安排公共设施维护、基础设施改造、绿化养护、环卫作业、垃圾处置以及城市综合执法监督等支出。

11)农林水支出25.71亿元。主要安排农业生产补贴、都市现代农业建设、乡村振兴村庄改造、林业养护、水利设施建设、给排水设施养护、农村生活污水处理以及河道整治等支出。

12)交通运输支出16.89亿元。主要安排公交补贴、道路建设和养护等支出。

13)资源勘探信息等支出16.62亿元。主要安排中小企业扶持资金,支持技术改造、品牌创建,促进企业发展专项补贴等支出。

14)商业服务业等支出0.52亿元。主要安排特定产业扶持,促进生产性服务业和文化创意产业发展等支出。

15)自然资源海洋气象等支出0.59亿元。主要安排土地管理、普查以及气象台站运行维护等支出。

16)住房保障支出19.39亿元。主要安排本区旧城改造、房屋修缮改造以及其他日常维修等支出。

17)粮油物资储备支出0.91亿元。主要安排区级储备粮经费及收购家庭农场商品粮差价利息、粮食烘干费等公益性补贴支出。

18)灾害防治及应急管理支出1.71亿元。主要安排安全生产监督管理、消防安全设施维护以及地震监测等支出。

19)预备费5亿元。主要安排人代会批准预算后国家和本市新出台的改革事项、自然灾害救灾事项以及其他难以预见的支出。

20)债务付息支出2亿元。主要安排政府一般债券付息支出。

21)其他支出4.66亿元。主要安排落实增人增资等政策性因素、特殊作业保障、预备役等支出。

按照中央和市有关党政机关厉行节约,严格控制三公经费不得超出上年预算的要求,2019年,全区“三公”经费预算为8689万元,比上年预算数下降10.2%,其中区本级“三公”经费预算7555万元(见附表十),比上年预算数下降12.3%包括:出国(境)经费827万元、公务用车购置及运行维护费6205万元、公务接待费523万元。

(二)2019年政府性基金预算安排情况

12019年政府性基金预算收入及财力安排

2019年,全区政府性基金收入预算75.33亿元(见附表四),加上市级专项补助收入0.3亿元,动用历年结余28.28亿元,全年可安排使用的政府性基金财力总计103.91亿元。全区政府性基金支出预算为103.91亿元(见附表五)。当年政府性基金预算收支平衡。

22019年各项政府性基金支出预算情况

1)城乡社区支出基金预算101.63亿元,其中

国有土地使用权出让收入安排的支出预算为93.06亿元,主要用于:结算给街镇、园区等土地出让收益36.85亿元,减量化补贴10亿元,土地储备26亿元,政府投资项目14.1亿元等。

区级农业土地开发资金安排的支出预算为0.24亿元,主要用于田园综合体和农业综合开发土地治理项目。

城市基础设施配套费收入安排的支出预算为5亿元,主要用于浦南农民安置房接配天然气等市政配套和公建配套项目。

污水处理费收入安排的支出预算为3.33亿元,主要用于污水设施运行费及污泥处置费等。

2)债务付息支出预算1.35亿元主要用于支付政府专项债券利息

3)社会保障、彩票公益金等其他基金支出预算0.93亿元主要用于大中型水库移民后期扶持、养老机构设施改造及运行补贴等。

(三)2019年国有资本经营预算安排情况

12019年国有资本经营预算收入及财力情况

2019年,全区国有资本经营预算收入1.8亿元(见附表六),包括:预计国有企业应交利润1.55亿元,国有股股利、股息收入0.25亿元。加上历年结余0.07亿元,当年可用财力1.87亿元。

22019年国有资本经营预算支出及平衡情况

2019年全区国有资本经营预算支出1.3亿元(见附表七),主要用于国投公司及其下属公司增资。调出至一般公共预算0.5亿元,结转下年0.07亿元。2019年国有资本经营预算收支平衡。

(四)2019年地方政府债务变动情况

12019年地方政府债务限额变动情况

2018年年底我区政府债务限额为217.3亿元,加上市财政局预下达的2019新增一般债限额9.1亿元2019年初全区政府债务限额为226.4亿元(见附表九),包括一般债券122.1亿元和专项债券104.3亿元

22019年地方政府债务余额变动情况

2018年年底我区政府债务本金余额为104.99亿元,加上市财政局预下达的2019新增一般债券收入9.1亿元2019年初全区政府债务本金余额114.09亿元,包括一般债券68.09亿元和专项债券46亿元。

(五)有关重点项目资金的安排情况

2019年,全区财政工作坚定践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,全力建设“科创、人文、生态”的现代化新松江。

1.深化G60科创走廊建设,持续推动长江三角洲区域一体化高质量发展。秉持新发展理念,坚持服务国家战略,以更大力度的协同创新推进G60科创走廊更高质量发展,开创长三角城市群一体化开放型经济新局面。2019年产业发展专项预算23.62亿元。一是围绕全力打响四大品牌”制定产业扶持资金4.65亿元。重点用于加快松江先进制造业,现代服务业产业发展,推动形成相互联动、融合发展的产业布局二是围绕全力打造G60科创走廊”安排科技创新资金1.57亿元。用于促进企业加大研发投入,推进创新创业、高新技术成果转化等科技创新能力。三是产业结构调整园区二次开发安排3.15亿元。聚焦重点区块及重点项目不断优化用地配置,提高工业用地的集约节约利用水平,提升土地产出效益。四支持中小企业发展安排扶持资金12.5亿元不断引导和激发中小企业发展活力,为松江经济发展添砖加瓦。五是人才发展基金安排1.75亿元,大力引进、培育和留住优秀人才。

2坚持乡村振兴和新型城镇化建设齐头并进,加快推进城乡融合发展。按照“农业强、农村美、农民富总目标和总要求,加强城乡统筹、优化空间布局、推进产城融合,建设现代化新郊区、新农村。一是支持乡村产业兴旺、农村发展项目安排7.86亿元,主要用于美丽乡村示范村补贴,田园综合体项目开发,村庄改造以及都市现代农业项目建设等。二是综合交通建设项目安排17.67亿元,主要用于泗陈路、辰塔路大修,叶新公路拓宽,区区对接(断头路)等道路工程,现代有轨电车示范线T1T2线工程,G60松江段文翔路立交以及公交运营补贴等。三是城市功能提升项目安排22.5亿元,主要用于:老城改造动迁安置、旧街坊整体改造、下塘风貌区建设、污水厂改扩建和二次供水设施改造等。四是土地储备和土地减量化安排36亿元,主要用于南部大居、九科绿洲以及洞泾贸易城地块前期动迁和安置房建设等。

3.加强文化载体建设,推动文旅事业发展,让人文松江更具实力。远看青山绿水,近看人文天地,依托“上海之根、沪上之巅、浦江之首、花园之城、大学之府地域特色,强化文化载体建设、展示文化自信,着力打造松江文化品牌。一是文化服务体系项目安排4亿元,主要用于人文松江活动中心、职工综合活动中心建设,新闻传媒中心装修,文化资源配送等。二是体育强区项目安排1.64亿元,主要用于市民健身步道建设,市民益智健身苑点建设,体育馆改造,体育大厦二次装修等。三是文旅事业发展项目安排6.49亿元,主要用于广富林郊野公园、松南郊野公园建设,全域旅游宣传以及拓展文化+”新思维,强化要素集聚,推动松江影视、动漫游戏、创意设计发展。

4.聚焦生态保护,巩固环境治理成效,为可持续发展增添助力。以坚决打好污染防治攻坚战为目标,推进生态环境治理体系和治理能力现代化,促进生态环境质量进一步改善,为建设现代化新松江增添生态动能。2019年生态文明建设项目预算41.38亿元。一是生态林业建设与养护安排4.56亿元,主要用于生态廊道建设,公益林养护,林地抚育。二是河道综合治理等水利建设安排13.1亿元,用于压实河长制、纳管制、网格制,打通断头河,圩区改造,防洪防汛加强河道长效管理。三是污染防治安排15亿元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,农村生活污水处理等。四是市容环境维护方面,安排垃圾处置、环卫作业、绿化养护等8.72亿元。

5.优化公共服务供给,提升公共服务质量,坚定保障基础民生。以增进人民福祉为出发点和落脚点,全面落实保障和改善民生工作,不断提高社会治理能力水平。一是社会保障安排预算41.58亿元,专项主要用于:就业创业补助,残疾人帮扶,社会组织培育,老年福利等。二是教育安排预算42.06亿元,专项主要用于:中山茸中小学、幼儿园、永丰花园小学等学校新建,校舍扩建及大中修,教学设备购置,教育内涵建设等。三是医疗卫生安排预算16.59亿元,专项主要用于:支持中心医院“升三🐷”,九亭医院改扩建,医疗设备购置,社会医疗救助,计划生育补贴,诊疗费减免补贴等。四是社会治理方面安排预算16.9亿元,专项主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建设及运维,城市网格化综合管理等。

(六)有关编制情况说明

1.调用预算稳定调节基金情况。根据国办发[2014]70号文件要求,为进一步合理控制预算稳定调节基金存量规模,2019年一般公共预算支出调用预算稳定调节基金20.5亿元,用于安排旧城改造、泗泾下塘风貌区建设和污水厂改扩建投入,逐步消耗预算稳定调节基金结余,盘活存量,提高财政资金使用效益。

2.市区两级转移支付情况。2019年市级预下达到区级的转移支付为59.29亿元,其中:一般转移支付44.26亿元专项转移支付15.03亿元2019区级预下达到镇级的转移支付为26.35亿元,其中一般转移支付8亿元专项转移支付18.35亿元。

3.国有资本经营预算调入情况。遵照财政部关于“不断加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度”的工作要求和市财政局提出的“逐年提高调入比例,至2020年达到30%”的工作上的部署,我区基于国企资产管理企业经营概算薪水状况,2019年从国有资本经营预算调入一般公共预算5040元,占预算收入28%

4.对区本级预算单位预算实行预下达。根据《预算法》第五十四条规定,在201911日至人代会批准预算期间,对区本级部门预算基本支出按全年四分之一的额度预下达,项目支出及对镇级转移性支出参照上年同期预算支出数安排。

 

三、齐心协力、克难奋进,确保完成2019年估算世界任务

 

2019年是中华人民共和国成立70周年是实施“十三五”规划的关键一年,全区财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以供给侧结构性改革主线不动摇巩固、增强、提升、畅通八个字上下功夫;坚持稳中求进工作总基调,积极应对稳中有变的新情况,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期;坚持深化财政改革,加快推进现代财政制度建设,不断提升财政管理的前瞻性、规范性和有效性,确保全面完成2019年预算收支任务。

(一)立足政策引导与财源培育结合,促进财政政策更加积极

面对经济下行压力,积极的财政政策要更加积极,增强市场主体活力,推动地方经济高质量发展。一是充分发挥松江G60科创走廊建设、新型城镇化发展试点、全域旅游等发展战略的示范效应,深挖财政收入潜力落实好招商安商稳商惠商的产业政策,加强政策引导,培育壮大后续财源。二是贯彻中央实质性减税降费要求,强化“放水养鱼”意识,落实更大规模的减税和更为明显𝐆的降费政策,减轻企业负担、提高服⛎务质量、增强企业活力,促进实体经济健康发展。三是按照“稳投资”的工作要求,充分发挥政府债券的积极作用。在本区政府债务限额范围内,继续通过适当发行政府债券,拓宽资金筹措渠道,统筹保障政府投资项目的顺利推进,拉动固定资产投资增速

(二)立足城市发展和民生改善协调,促进财政支出保障重点

面对财政增收压力,必须将有限的财政资金花在刀刃上,加大重点领域和关键环节的投入力度,确保区委区政府重大决策部署的贯彻落实。一是坚持优化民生供给,继续加大社会保障、教育、医疗卫生、三农等重点领域投入,全力保障基本民生,提高人民的获得感、幸福感和安全感。二是坚持生态保护与绿色发展,大力支持河道治理、饮用水源保护、生活垃圾处置、雨污水管网改造等项目投入,不断改善生态环境,促进人与自然和谐发展。三是坚持提升城市精细化管理水平,保障“四网融合”交通体系、旧城镇改造、地下综合管廊二期建设、污水厂改造基础设施建设的顺利推进,全面提升城市服务能级

(三)立足资源配置与绩效管理统一,促进财政预算更显效益

力争用3—5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高财政资源配置效率和使用效益。继续创新预算管理机制,深化项目库建设和预算绩效评审,强化绩效评价结果运用,加快建立“花钱必问效、无效必问责”的约束机制。初步构建全方位的预算绩效管理格局,与人大政协监察审计等部门以及第三方机构形成协同绩效监督的工作模式。全力推动全过程、全覆盖预算绩效管理,实现“三个转变”,即:由事后监督向全过程绩效监督转变;🔯由“纠错与查处”型监✨督向“预防与服务”型绩效监督转变;由“资金支出”型监督向“资金效益”型绩效监督转变。全面提高预算绩效管理水平,扎实提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源头监管过程规范相配合,促进财政风险有效防范

坚决打赢重大风险防范化解攻坚战,全力保障财政资金安全,积极防范财政金融风险。深化国库集中支付电子化改革,加强资金拨付监管。在区级预算单位全面推行国库集中支付电子化管理的基础上,2019年将总结经验、巩固成果,进一步将改革工作落实到镇级层面,打破财政信息孤岛,保证财政资金安全,推动我区现代国库管理制度向纵深发展。严格防控政府债务风险,守牢监管底线。强化落实政府债务管理制度,树立底线思维,规范政府举债行为;硬化预算约束,科学制定政府投资计划,合理安排政府债务支出规模;建立地方政府性债务风险应急处置预案,提高财政金融风险应对和处置能力;严堵“后门”,坚决制止政府隐性债务增量;加强监督审查,明确权责、穿透管理,严格实施地方政府债务问责机制。

(五)立足体制改革与权责划分相平衡促进财政管理不断完善

加快财政体制改革,突破重点改革任务,切实管好用好财政资金和国有资产。聚焦乡村振兴战略,整合涉农政策,优化财政支农投入机制;聚焦镇域公交改革,完善镇域公交运营费用分担机制,确保镇域公交顺利接管;聚焦政府职能转变,制定政府购买社会组织服务实施细则,规范政府购买社会组织服务行为,提高政府购买公共服务效益;聚焦事权和支出责任划分,明确部门管理职责,理清区镇两级在基本公共服务领域的财权事权,逐步建立权责清晰、财力协调、保障有力的财政关系;聚焦管好政府“账本”,完成政府会计制度新旧衔接,探索政府综合财务报告结果应用机制,健全区政府向区人大报告国有资产管理情况的工作机制,稳步推进国有资产管理🐼公开化、透明化。

各位代表,为者常成,行者常至。2019年,全区财政工作将牢牢把握稳中求进的工作总基调,秉持新发展理念,改革辟路、创新求实、唯实唯干、克难奋进、勇于拼搏,更加开拓的视野,更加昂扬的斗志,更加扎实的作风,为加快建立现代财政制度,加快建设“科创、人文、生态”的现代化新松江不懈奋斗!以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年!

以上报告,请予审议。

 

 

附表一:2019年松江区一般公共预算收入表

附表二:2019年松江区一般公共预算支出表

附表三:2019年松江区区本级一般公共预算支出表

附表四:2019年松江区政府性基金预算收入表

附表五:2019年松江区政府性基金预算支出表

附表六:2019年松江区国有资本经营预算收入表

附表七:2019年松江区国有资本经营预算支出表

附表八:2019年松江区区对镇一般公共预算转移支付表

附表九:2019年松江区政府债务基本情况表

附表十:2019年松江区区本级三公经费预算情况表


附表一

2019年松江区一般公共预算收入表

单位:万元

  

本年执行命令数

预决算数

概算数为前年审理数的%

税收薪资薪资

1,849,097

2,002,020

108.3

    保值增值税抵扣(含营业时间税)

933,286

1,005,000

107.7

    的企业偶然所得税

228,688

254,000

111.1

    个体户个人所得税

154,993

156,000

100.6

    城镇维护保养开发税

67,755

74,500

110.0

    二手房产税

99,216

110,000

110.9

    机印税

29,542

30,000

101.6

    村镇国有土地用税

25,026

26,500

105.9

    士地曾值税

149,546

174,900

117.0

    车船税

9,925

10,000

100.8

    林地侵占税

3,805

4,000

105.1

    房产契税

147,209

157,000

106.7

    工作环境庇护税

106

120

113.2

非国家税收入

194,687

205,280

105.4

    自查报告收入来源

34,993

41,070

117.4

    财政事业上性收费标准使收入

29,019

29,000

99.9

    国有制材料(财产)自愿应用盈利

71,376

69,030

96.7

    别的薪资收入

59,299

66,180

111.6

去处财政预算纯收入总计

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

更换性个人收入

1,8862,92

1,364,868

72.4

    领导补助款效益

1,258,201

893,150

71.0

        缴纳性效益

363,307

300,220

66.4

        一般的性转变付款效益

451,808

442,625

99.9

        专门转让支付方式纯收入

443,086

150,305

33.9

    新添加入了寻常债券投资效益

130,000

91,000

70.0

    去年同期结转

264,871

170,678

64.4

    私用预算表稳定可靠调试股权基金

200,000

205,000

102.5

    从政府办公室性新基金费用预算调进

30,000

 

 

    从国家股资源销售工程预算掉入

3,220

5,040

156.5

创收总共

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江区一般公共预算支出表

单位:万元

       

前年执行程序数

估算数

成本预算数为去年同期来执行数的%

一、正常公益性服务管理其他支出

190,727

198,668

104.2

二、国防科技收入支出

3,220

4,417

137.2

三、共同健康性支出

128,327

168,971

131.7

四、基础教育开支

354,890

420,625

118.5

五、科学有效技巧教育支出

45,869

53,333

116.3

六、文化艺术旅遊体育用品与传媒业其他支出

45,871

103,508

225.7

七、社会生活质量保障和专业教育费用

480,520

407,296

84.8

八、环境卫生安全健康费用

157,008

165,945

105.7

九、工业节能环境保护支出费用

193,688

95,934

49.5

十、城镇小区其他支出

692,638

688,977

99.5

十一国庆、农业和林业水结余

264,493

346,423

131.0

12、道路货运其他支出

467,425

171,349

36.7

十五、自然资源勘查信息查询等其他支出

186,703

248,203

132.9

十四、商业楼安全快餐业等花费

7,285

8,570

117.6

15、自然而然资源英文大海气象预报等教育支出

5,741

5,949

103.6

十五、房屋得到保障费用

139,738

202,539

144.9

十六、粮油食品资源收储拨出

6,503

9,075

139.6

18、地震灾害治理及紧急管理方法总支出

17,060

21,245

124.5

十八、解矫费

 

61,863

 

四十、财产付息花费

17,172

20,000

116.5

二五一、其它的费用

46,032

50,971

110.7

基本公用设施费用预算总支出累计数

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

本年实施数

决算数

费用预算数为前年程序执行数的%

改变性费用

479,166

118,307

24.7

    上解上一级付出

105,940

118,307

111.7

    似的债券投资还本其他支出

96

 

 

    科学安排预决算平衡可以调节股权基金

202,452

 

 

    结转下年花费

170,678

 

 

费用支出 总额

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江区区本级一般公共预算支出表

单位:万元

项目流程

去年强制执行数

概预算数

估算数为
结算的时候数 %

一、普遍公用设施安全服务

142,167

135,307

        95.2

    中国人民大学事宜

1,022

955

        93.4

      行政性进行

703

671

        95.4

      普遍财政治理事务性

5

36

       720.0

      人开会

132

66

        50.0

      中国人民大学监督检查

53

48

        90.6

      代理办公

129

134

       103.9

    市政协工作

755

733

        97.1

      人事部门正常运行

432

375

        86.8

      全国政协办公会议

21

56

       266.7

      常务委员视查

8

20

       250.0

      参政议政

145

200

       137.9

      某些市政协事务处理性支出

149

82

        55.3

    相关部门办公区厅(室)及涉及到的企业行政事务

43,000

36,380

        84.6

      政府部门运转

13,459

16,382

       121.7

      一般的政府部门操作事务处理

13,688

4,807

        35.1

      工商登记工作

644

690

       107.1

      专顶业务量促销活动

2,954

3,116

       105.5

      信访行政监察

58

17

        29.3

      企业发展进行

1,826

1,944

       106.5

      另一人民政府接待室厅(室)及有关于结构事务管理收支

10,371

9,424

        90.9

    發展与改制工作

1,686

1,936

       114.8

      行政处启动

1,032

965

        93.5

      通常情况行政处处理事务管理

654

971

       148.5

    汇总内容工作

1,041

1,093

       105.0

      行政机关加载

564

588

       104.3

      短信业务

41

26

        63.4

      督查通知统计数金融业务

9

20

       222.2

      数据汇总管控

34

70

       205.9

      专业抽样调查生活

206

143

        69.4

      总计抽样考察考察

183

198

       108.2

      一些统计表格资料事情花费

4

48

     1,200.0

    财政预算行政监察

4,333

5,055

       116.7

      人事部门使用

2,594

2,801

       108.0

      数据化基础建设

954

1,431

       150.0

      财政收入支出委托代为金融产品收入支出

565

689

       121.9

      其他财政预算事宜开支

214

134

        62.6

    税利行政监察

5,775

7,044

       122.0

      行政事务行驶

2,370

1,747

        73.7

      正常政府部门的管理事情

475

816

       171.8

      代扣代收代税收款办理手续约

2,930

4,481

       152.9

    审计师事务管理

1,426

2,247

       157.6

      行政诉讼运转

740

687

        92.8

      审计局业务流程

501

1,261

       251.7

      教育事业运营

166

233

       140.4

      其余审计师业务费用支出

19

66

       347.4

    人事能源事务处理

1,710

313

        18.3

      事业发展开机运行

1,515

 

  

      其余人力资资原事务管理拨出

195

313

       160.5

    纪检督查事情

1,362

1,644

       120.7

      政府部门运营

1,152

1,384

       120.1

      通常行政处标准化管理行政监察

93

127

       136.6

      要案要案整治

48

50

       104.2

      同一纪检监督事务处理性支出

69

83

       120.3

    贸易事物

27,385

12,863

        47.0

      行政诉讼进行

1,773

1,341

        75.6

      平常人事部门的管理行政事务

7,098

7,681

       108.2

      事业有成运动

1,312

1,457

       111.1

      的商貿事务性花费

17,202

2,384

        13.9

    理论专利权证行政事务

1,034

1,624

       157.1

      国知识储备不动产证战略布局

1,034

1,624

       157.1

    港澳台地区事务处理

233

270

       115.9

      财政启用

129

122

        94.6

      平常行政性管理系统行政事务

104

148

       142.3

    档案保管事务性

1,117

1,207

       108.1

      行政事务作业

454

442

        97.4

      电子档案馆

648

757

       116.8

      另一电子档案事务管理开支

15

8

        53.3

    政党党派及深圳联业务

441

463

       105.0

      般行政诉讼维护公共事务

126

110

        87.3

      同一自由主义党派及工厂联事务管理费用

315

353

       112.1

    村民团休业务

3,408

4,093

       120.1

      行政管理电脑运行

808

923

       114.2

      通常情况行政诉讼工作事情

1,574

1,949

       123.8

      视野开机运行

98

101

       103.1

      另一人民群众集体事务性性支出

928

1,120

       120.7

    党组办公室厅(室)及一些学校事情

7,586

5,574

        73.5

      政府部门正常运行

1,782

1,647

        92.4

      似的行政机关工作工作

5,190

3,312

        63.8

      工作自动运行

614

615

       100.2

    阻止业务

1,317

1,970

       149.6

      行政性自动运行

445

441

        99.1

      大部分行政处操作事宜

650

1,147

       176.5

      其他团体事宜费用

222

382

       172.1

    宣导行政监察

9,322

19,806

       212.5

      行政性启用

400

361

        90.3

      般行政机关服务管理事务处理

4,089

9,759

       238.7

      事业有成加载

1,549

1,602

       103.4

      另一宣传推广事务处理拨出

3,284

8,084

       246.2

    统战事情

950

1,013

       106.6

      财政开机运行

516

522

       101.2

      一般的行政部门管理系统事务处理

183

226

       123.5

      伊斯兰教事务处理

132

140

       106.1

      海外华侨事务处理

88

88

       100.0

      别统战公共事务支出费用

31

37

       119.4

    别我党事务性性支出

3,676

4,419

       120.2

      自己事业加载

2,157

2,398

       111.2

      同一共产主义工作总支出

1,519

2,021

       133.0

    整个市场督促管控事务处理

22,245

23,053

       103.6

      行政部门正常运行

11,016

11,219

       101.8

      通常情况行政处管理方法事务管理

205

639

       311.7

      领域督察处理专项计划

4,741

4,106

        86.6

      市场的进行监督城管执法

304

164

        53.9

      销费者利益养护

141

123

        87.2

      信心化开发

244

263

       107.8

      验证认证监督经营经营

 

80

  

      标准规范化的管理

 

79

  

      药物事物

166

7

         4.2

      化妆造型品事务处理

 

10

  

      企业发展正常运作

4,864

5,230

       107.5

      某些整个市场执法监督维护事务处理

564

1,133

       200.9

    许多一样公众保障性支出

1,343

1,552

       115.6

      某个一般的公开业务结余

1,343

1,552

       115.6

二、中国军事花费

3,178

4,337

       136.5

    国防科技动员会

3,158

3,169

       100.3

      百姓防空

3,158

3,169

       100.3

    某个国防科技其他支出

20

1,168

     5,840.0

三、公众卫生经费支出

128,229

168,857

       131.7

    军队警方施工队

924

924

       100.0

      某个军事公安人员团队总支出

924

924

       100.0

    警方

122,034

162,238

       132.9

      行政事务运营

72,176

96,855

       134.2

      常见行政事情管理方法事情

8,322

16,627

       199.8

      信息查询化网站建设

21,534

18,624

        86.5

      交通执法侦办案件

19,852

30,052

       151.4

      另一公安机关付出

150

80

        53.3

    我国安全防护

1,194

1,001

        83.8

      人事部门进行

1,066

873

        81.9

      安会工作

128

128

       100.0

    司法机关

4,077

4,694

       115.1

      行政处操作

2,376

2,268

        95.5

      一半行政性方法工作

107

124

       115.9

      基层人员公检法工作

793

1,410

       177.8

      普法宣扬

145

177

       122.1

      法津扶持

477

583

       122.2

      法冶网站建设

179

132

        73.7

四、教学费用支出

350,262

416,492

       118.9

    的教育经营事物

1,667

691

        41.5

      行政机关电脑运行

844

691

        81.9

      般行政机关标准化管理事务处理

823

 

  

    高级学前教育

176,789

336,035

       190.1

      学前教导教导

50,419

80,544

       159.7

      中心小学学校

54,800

74,183

       135.4

      高一幼教

41,145

99,361

       241.5

      高校培养

17,759

31,426

       177.0

      其它的平凡的教育性支出

12,666

50,521

       398.9

    职业的文化艺术培训

6,617

11,426

       172.7

      职业分析普高教学

6,617

11,426

       172.7

    成人小教育学校

5,234

3,798

        72.6

      长大中低教学

5,234

3,798

        72.6

    直播液晶电视教肓

81

2,800

     3,456.8

      电台TV进修学校

81

2,800

     3,456.8

    独特教育培训

786

1,397

       177.7

      特殊的培训机构培养

786

1,397

       177.7

    规培及培圳

9,705

9,722

       100.2

      幼师访学

3,437

3,467

       100.9

      党员干部教育学校

1,401

1,597

       114.0

      培训课程收支

4,867

4,658

        95.7

    学校费扣减计划的收支

148,325

49,622

        33.5

      旅游城市微商中中学教学设施施工

3,964

2,036

        51.4

      别教育学校费附带布置的经费支出

144,361

47,586

        33.0

    其他的育儿教育开支

1,058

1,001

        94.6

五、小学科学技術开支

38,035

45,238

       118.9

    小学技术应用经营事务性

1,051

944

        89.8

      行政管理启动

599

484

        80.8

      企事业单位工作

452

460

       101.8

    新技术研究探讨与设计

8,492

8,515

       100.3

      使用技术水平研发与研发

5,365

6,968

       129.9

      科技创新重大成果生成与对外扩散

3,127

1,547

        49.5

    网络条件与产品

2,982

10,989

       368.5

      网络标准自查自纠

2,982

10,989

       368.5

    数学高技术说

1,171

1,240

       105.9

      科谱生活

534

543

       101.7

      科技创新馆站

632

697

       110.3

      别的科学合理系统推行收入支出

5

 

  

    任何数学技術经费支出

24,339

23,550

        96.8

      社会奖金

9

 

  

      的科学课技艺拨出

24,330

23,550

        96.8

六、文化水平出境游球场与文化其他支出

36,956

75,003

       203.0

    艺术和草原旅游

18,436

54,116

       293.5

      财政作业

1,031

1,010

        98.0

      一般来说行政诉讼管理工作事务处理

95

161

       169.5

      少儿图书管

1,883

2,014

       107.0

      文化教育展览及缅怀培训机构

1,069

24,288

     2,272.0

      文化产业生活

2,269

2,331

       102.7

      客户民族文化

2,820

3,201

       113.5

      技术 剧本创作与护理

24

58

       241.7

      人文精神和文旅卖场控制

401

437

       109.0

      出境游宣传广告

1,373

1,470

       107.1

      旅游酒店互联网行业业务部门标准化管理

1,191

 

  

      许多文化水平和市场费用

6,280

19,146

       304.9

    文物保护

1,564

2,453

       156.8

      文物古迹保护性

288

564

       195.8

      美术馆

1,276

1,889

       148.0

    体育乒乓球

16,763

16,821

       100.3

      行政事务作业

372

404

       108.6

      平常行政治理治理事情

228

 

  

      体育课知识竞赛

349

588

       168.5

      体育文化练

1,259

829

        65.8

      体育竞技活动场地

12,661

12,931

       102.1

      人们军事体育

1,760

1,860

       105.7

      另外田径费用

134

209

       156.0

    新闻广播电影电机

8

13

       162.5

      其他电台视频经费支出

8

13

       162.5

    其它的文化产业体育健康与传媒业支出费用

185

1,600

       864.9

      宣传点必威官方登录发展壮大专门教育支出

65

100

       153.8

      技术 高新产业升级进步专门拨出

120

1,500

     1,250.0

七、时代后勤保障和就业机会结余

357,571

270,195

        75.6

    人事资原和社会的基本保障的管理事务性

26,071

33,913

       130.1

      行政事务使用

1,045

1,398

       133.8

      寻常人事部门维护行政监察

13,966

19,613

       140.4

      劳动改造质量保障监督检查

711

848

       119.3

      社交安全工作服务管理业务

1,451

1,377

        94.9

      公共性学生就业服务于和职位技术判定部门

1,430

2,117

       148.0

      劳动改造病员是争论诉讼仲裁庭

694

851

       122.6

      另一人工劳动资源量和发展服务工作管理行政事务总支出

6,774

7,709

       113.8

    民政管理工作公共事务

2,441

5,427

       222.3

      财政电脑运行

696

758

       108.9

      社会上组织结构维护

1,067

1,223

       114.6

      基础统治和社群建没

109

1,130

     1,036.7

      别民政控制事物拨出

569

2,316

       407.0

    财政事业方方离退休工资

93,784

89,491

        95.4

      归口治理的行政处标准离退休之

2,362

2,422

       102.5

      事业有成企业单位离养老金

3,915

6,501

       166.1

      市直机关事业厂家厂家几乎养老险金保险金缴纳费用付出

57,287

56,739

        99.0

      部门事業标准的职业年金交费花费

29,714

23,054

        77.6

      对的单位事业上的单位总体社区养老金行业债卷的政府补贴

412

671

       162.9

      许多政府部门企业发展的单位离离休花费

94

104

       110.6

    求业补帖

35,907

39,000

       108.6

      就业问题创立公司服务管理政府补贴

 

300

  

      公益项目性管理岗位补帖

32,049

34,775

       108.5

      某些出去上班经济补贴总支出

3,858

3,925

       101.7

    抚恤

3,804

4,372

       114.9

      去世抚恤

427

484

       113.3

      容易致残抚恤

521

574

       110.2

      在乡复员、退伍退伍兵生活方式政府补贴

238

240

       100.8

      优抚事业上的公司的结余

148

229

       154.7

      权利义务兵优待

2,073

2,350

       113.4

      农村社区籍退役兵员老人生活的补贴申请书

39

85

       217.9

      某些优抚开支

358

410

       114.5

    退役安装

4,500

6,292

       139.8

      退役战士房屋拆迁

1,435

1,110

        77.4

      軍队交接政府部的离退休工资工人回迁

1,998

3,819

       191.1

      士兵部队移交清单政府办公室离提前退休机关人员经营装置

200

328

       164.0

      退役新手监管教学

19

82

       431.6

      的退役棚户区改造费用支出

848

953

       112.4

    社会发展员工福利

24,028

42,455

       176.7

      婴幼儿特权

178

126

        70.8

      老年健康特权

22,579

40,237

       178.2

      殡葬

42

202

       481.0

      社会生活优惠创业公司的

1,122

1,787

       159.3

      某些社会的福利微信其他支出

107

103

        96.3

    精神精神残疾工作

8,847

10,710

       121.1

      行政诉讼正常运作

335

356

       106.3

      普遍人事部门管理系统事务管理

431

585

       135.7

      伤残人康服

1,555

2,376

       152.8

      残废人专业教育和扶贫工作

4,369

4,101

        93.9

      残障人性生活和保护补肋

84

341

       406.0

      的肢体残疾事业心性支出

2,073

2,951

       142.4

    红十字创业

581

596

       102.6

      行政事务程序运行

191

172

        90.1

      普通行政方法方法事情

270

270

       100.0

      另外的红十字事业性性支出

120

154

       128.3

    较低人生保驾护航

2,726

3,602

       132.1

      省会城市很低生活水平安全保障金拨出

2,726

3,602

       132.1

    按规定救援

475

727

       153.1

      临时设施救济结余

150

330

       220.0

      飘泊乞讨工作员救援教育支出

325

397

       122.2

    特困成员社会救助奉养

20

88

       440.0

      大城市特困人救治饲养收支

20

80

       400.0

      农村房子特困的人员救援奉养性支出

 

8

  

    另外的工作援助

2,717

2,662

        98.0

      别中小城市日常生活救治

2,481

2,662

       107.3

      其它新农村的生活求助

236

 

  

    财政资金对主要社会养老保费保费资金的补助费

574

619

       107.8

      财政支出对县域居住者最基本社保费金保险金债卷的补助费

574

619

       107.8

    退役退伍兵菅理工作

522

700

       134.1

      拥军优属

522

700

       134.1

    其余社会性保险和工作付出

150,574

29,541

        19.6

八、清洁卫生身体健康费用支出

147,672

156,640

       106.1

    卫生方法正常方法事务处理

3,848

6,235

       162.0

      财政启用

1,432

1,515

       105.8

      一半行政诉讼菅理行政事务

2,385

4,720

       197.9

      同一环境卫生安全经营公共事务付出

31

 

  

    公力醫院

38,760

31,375

        80.9

      总合三甲医院

29,393

20,510

        69.8

      医学(中国民族)医疗机构

3,984

4,073

       102.2

      信念病医院口腔科

2,592

2,687

       103.7

      妇产科医院医生

2,651

2,139

        80.7

      另一个卫生院卫生院

0

1,911

  

      各种公力医院口腔科花费

140

55

        39.3

    基层员工医疗器械环境卫生贷款机构

35,773

40,524

       113.3

      省会城市社区居委会环保部门

32,379

37,174

       114.8

      别的表层医辽卫生情况机购教育支出

3,394

3,350

        98.7

    公用环卫

32,155

35,205

       109.5

      病治疗控住装置

4,106

5,323

       129.6

      干净卫生监督所管理医院

2,030

1,902

        93.7

      妇幼护理结构

1,267

1,737

       137.1

      紧急急救构造

5,246

5,662

       107.9

      采供血机购

1,802

2,040

       113.2

      通常通用卫生情况服務

16,543

17,428

       105.3

      关键服务性卫生监督自查自纠

951

870

        91.5

      突发新闻公益性干净新闻应急方案清理

88

65

        73.9

      另一共公卫生监督费用支出

122

178

       145.9

    老中制药

12

30

       250.0

      同一中医师药收支

12

30

       250.0

    年度计划生孩子行政事务

5,352

6,815

       127.3

      别的项目怀孕业务付出

5,352

6,815

       127.3

    财政事业上公司医疗器械

27,911

30,349

       108.7

      行政事务基层单位医疗设备

4,524

2,591

        57.3

      自己事业企公务员医院

20,687

24,239

       117.2

      公务活动员医疗设备补贴申请书

0

19

  

      的行政性事業的单位医疗管理教育支出

2,700

3,500

       129.6

    民政对大体医疗设备商业险股票基金的补助金

95

95

       100.0

      财政支出对村镇建设住人大致医治人身险新基金的补助款

95

95

       100.0

    治疗援助

2,703

4,823

       178.4

      城乡建设医疗服务救援

282

2,386

       846.1

      一些医疗管理援助收入支出

2,421

2,437

       100.7

    优抚對象医治

 

260

  

      优抚相亲对象医疗管理补贴费

 

260

  

    老龄干净良好精准服务

547

271

        49.5

      老龄清洁良好服务的

547

271

        49.5

    的卫生管理身心健康支出费用

516

658

       127.5

      的卫生监督安全健康收入支出

516

658

       127.5

九、节能公司环保性费用支出

118,093

20,480

        17.3

    周围环境保護菅理事务管理

1,704

2,444

       143.4

      行政机关运动

362

693

       191.4

      基本财政管理系统公共事务

1,313

1,721

       131.1

      生态环保自然生态环境保障推广

29

30

       103.4

    自然水质监测设备方案与督察

77

33

        42.9

      核与覆盖可靠督查

77

33

        42.9

    破坏治理

594

518

        87.2

      人工湿地

300

195

        65.0

      固态垃圾废料物与耐腐蚀品

4

9

       225.0

      任何弄脏预治费用

290

314

       108.3

    环保问题碳排放

49,115

17,285

        35.2

      生态经济生态监控与内容

2411

2744

       113.8

      农业生态工作环境督察督察

866

910

       105.1

      碳排放专业经费支出

36287

13431

        37.0

      擦洗生产加工重点结余

 

200

  

      另一个的污染节能降耗经费支出

9551

 

  

    可降解清洁能源

 

200

  

    的节能绿色环保绿色环保总支出

66603

 

  

十、新型农村社区服务中心性支出

421,380

469,542

       111.4

      城乡统筹社区网站的管理行政监察

178,528

207,487

       116.2

        行政处进行

12,574

20,703

       164.6

        寻常人事部门管控工作

4,227

2,951

        69.8

        机构工作

583

168

        28.8

        城管卫生监督执法

7,199

1,526

        21.2

        同一新农村特别安全管理事务管理拨出

153,945

182,139

       118.3

      城市居委共同场地设施

123,227

82,088

        66.6

        相关城乡经济居委会通用装置开支

123,227

82,088

        66.6

      县域街道社区区域环境干净卫生监督

86,237

145,607

       168.8

      搭建整个市场工作与进行监督

7,886

12,499

       158.5

      别的城乡居民平台总支出

25,502

21,861

        85.7

十一国庆、农业水收支

223,393

257,102

       115.1

      农业科技

31,969

44,429

       139.0

        行政性加载

2098

2506

       119.4

        大部分行政机关菅理事宜

114

51

        44.7

        企业发展开机运行

2982

2826

        94.8

        现代科技流量转化与推广营销服务于

268

1018

       379.9

        病害害掌控

460

569

       123.7

        农产品电商的性能健康安全

337

1384

       410.7

        交通执法监管机构

343

322

        93.9

        分析污染监测与讯息提供服务

239

81

        33.9

        动态平衡中国农民纳入补贴标准

5756

5642

        98.0

        现代农业灌溉方式支撑补助费

2418

3406

       140.9

        畜牧业企业化与领域化企业经营

7952

9066

       114.0

        农设备制作加工与优惠促销

122

60

        49.2

        农民慈善公益视野

688

4123

       599.3

        水产业网络资源保护区修复手机与借助

545

601

       110.3

        制油品成本机构改革对水产养殖的津贴

8

13

       162.5

        对职业院校结业生到基本提拨补助金

125

116

        92.8

        同一农耕支出费用

7514

12645

       168.3

      林业局和塔公草原

3,558

5,384

       151.3

        行业机购

1153

1433

       124.3

        森立打造

1575

2120

       134.6

        技術推荐与转成

418

891

       213.2

        森林草原公共性教育支出

 

790

  

        另一个造林拨出

412

150

        36.4

      水利枢纽

165,949

188,530

       113.6

        政府部门加载

568

563

        99.1

        基本上财政操作事宜

3

10

       333.3

        农田水利职业业务流程安全管理

3469

12708

       366.3

        水工工程施工开发

63322

87255

       137.8

        水利公程公程工作与维修保养

84497

74026

        87.6

        水利水电工程事前办公

3

50

     1,666.7

        水务办案监查

593

549

        92.6

        水网络资源节约资源管理系统与自我保护

8964

11574

       129.1

        水利测报

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水利水电工程技巧线上营销

166

157

        94.6

        大大中小型大坝移民政策后来税收优惠政策工作方案教育支出

54

 

  

        市政安全可靠督查

461

481

       104.3

        其他的市政花费

2782

 

  

      农牧业总合激发

17,334

6,678

        38.5

        土地资源冶理

14534

1874

        12.9

        加工业化开发

2798

4800

       171.6

        另外的林果合理开发技术费用支出

2

4

       200.0

      农村建设综合评估改革的实质

3,843

10,985

       285.8

        对农村基层事件一议的经济补贴

3843

10667

       277.6

        农村生活标准化体制改革示范片首批补帖

 

318

  

      优惠科技金融壮大费用支出

740

1,096

       148.1

        林果保险行业交保险费用的时候补贴政策

740

1096

       148.1

十三、流量装卸搬运其他支出

464,385

168,942

        36.4

      高速公路水路装卸搬运

445,202

163,313

        36.7

        财政执行

1,746

1,929

       110.5

        农村公路项目建设

358,925

41,795

        11.6

        机耕路养生

37,557

58,895

       156.8

        城市交通货物运输图片信息修建

2,163

997

        46.1

        公路交通配送菅理

39,827

57,579

       144.6

        水路运输配送服务管理收入支出

1,989

2,118

       106.5

        退出县政府还款二级考试公路工程扣费专门总支出

2,995

 

  

      别交通网运输业经费支出

19,183

5,629

        29.3

        共公公交系统推广补助金

4,594

4,000

        87.1

        的交通费车辆教育支出

14,589

1,629

        11.2

十五、产品探矿问题等花费

102,799

166,172

       161.6

      集体所有制固定资产监管部门

1,181

1,211

       102.5

        行政诉讼启用

471

442

        93.8

        一半行政机关管理制度业务

403

433

       107.4

        某些国有化财产政府监管收支

307

336

       109.4

      帮助小的企业成长和控制收支

69,817

88,365

       126.6

        微商中小型企业的发展趋势专项督查

21,499

18,050

        84.0

        其他支持系统大中小制造业企业制造业企业成长和标准化管理经费支出

48,318

70,315

       145.5

      一些环境资源勘察信息内容等支出费用

31,801

76,596

       240.9

        高技术更新改造费用支出

104

2,896

     2,784.6

        侧重点文化产业发展和技术性升级改造该项目带宽贴息

21,197

6,500

        30.7

        其它的网络资源勘查相关信息等花费

10,500

67,200

       640.0

十四、商业楼服务质量业等拨出

4,652

5,215

       112.1

      商业运作流通业事物

438

454

       103.7

        另一个金融业通事情总支出

438

454

       103.7

      对外进展服务的收支

300

 

 

        其他涉外企业发展方向服务的收支

300

 

  

      同一商用服务管理业等其他支出

3,914

4,761

       121.6

        其他的商业服务保障服务保障业等总支出

3,914

4,761

       121.6

15、自然环境教育资源海洋环境气象局等支出费用

5,708

5,877

       103.0

      当然材料事宜

4,884

5,000

       102.4

        行政诉讼自动运行

696

831

       119.4

        大部分财政处理行政事务

202

83

        41.1

        地区网络资源采取与保护好

476

519

       109.0

        事业上的操作

2,950

2,990

       101.4

        某些当然教育资源事务管理收支

560

577

       103.0

      海洋生物安全管理事情

92

48

        52.2

        海洋能查看判断

92

48

        52.2

      气象预报业务

732

829

       113.3

        形象天气实况预计

40

40

       100.0

        气象局游戏装备切实保障系统维护

60

115

       191.7

        气象学依据公共设施建没与维修保养

94

30

        31.9

        某个气象台事务性费用

538

644

       119.7

第十五、居住房基本保障花费

131,709

193,873

       147.2

      保证性安居项目工程项目工程总支出

82,388

151,944

       184.4

        旧村处理处理

82,388

150,594

       182.8

        维护性住宅出租费补帖

 

1,350

  

      商品房改变总支出

41,952

33,703

        80.3

        公寓房北京公积金

25,789

25,753

        99.9

        首套房补帖

16,163

7,950

        49.2

      城乡经济居委会居住房

7,369

8,226

       111.6

        别城乡居民社区卫生住房其他支出

7,369

8,226

       111.6

十八、调味品资源自给率支出费用

6,503

9,074

       139.5

      粮油食品事宜

3,087

5,312

       172.1

        一样 行政经营经营事宜

17

109

       641.2

        工作自动运行

169

183

       108.3

        一些油粮事务性总支出

2,901

5,020

       173.0

      油粮储备量

3,416

3,762

       110.1

        收储粮油加工津贴

3,416

3,762

       110.1

十九、伤害预治及紧急控制经费支出

13,639

17,080

       125.2

     应急方案菅理行政事务

2,137

2,021

        94.6

       行政部门运营

287

330

       115.0

       安全管理监督

1,850

1,282

        69.3

       参公启动

 

339

  

       另外急救方法经费支出

 

70

  

     建筑消防公共事务

11,473

15,014

       130.9

       行政诉讼行驶

8,858

11,603

       131.0

       普遍财政治理操作实务

1,852

2,427

       131.0

       消火栓抢救紧急救援

763

984

       129.0

     地震灾害所造成的事物

29

45

       155.2

       自然灾害检测

29

45

       155.2

第十九、预备期费

 

50,000

  

二十二、资产付息支出费用

17,172

20,000

       116.5

      地方区政府平常债款付息总支出

17,172

20,000

       116.5

        城市人民政府通常情况企业债付息开支

15,288

20,000

       130.8

        场所政府办公室一些一般的财产付息付出

1,884

 

  

二五一、别花费

32,465

46,603

       143.5

        期初留出

 

45,000

  

        任何经费支出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

总支出累计

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:

一、增幅较大的情况说明:

1.“其他国防支出”款级科目增幅较大,主要原因是2019年安排武装部基础设施改建工程,2018年无此因素;

2.“广播电视教育”款级科目增幅较大,主要原因是松江区社区学院撤并至上海开放大学,2019年预算科目从“成人教育”调整至“广播电视教育”;

3.“文化展示及纪念机构”项级科目增幅较大,主要原因是2019年安排职工综合活动中心建设预算2亿元;

4.“文化产业发展专项支出”项级科目增幅较大,主要原因是文化发展专项因政策调整,20181500万元放在2019年安排;

5.“基层政权和社区建设”项级科目增幅较大,主要原因是2019年市级下达基本管理单元补助专项600万元;

6.“技术改造支出”项级科目增幅较大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光网络设备的研制及产业化项目”中央专项资金2896万元。

二、降幅较大的情况说明:

1.“人力资源事务”款级科目降幅较大,主要原因2019年城市网格化综合管理中心的基本支出预算科目调整到“城乡社区管理事务”;

2.“其他商贸事务支出”项级科目降幅较大,主要原因是2019年国家经济开发区园区管理支出预算科目调整到了“城乡社区管理事务”;

3.“其他社会保障和就业支出”款级科目降幅较大,主要原因是2018年补充征地养老本金12亿元,2019年无此因素;

4.“节能环保”款级科目降幅较大,主要原因是“五违四必”环境整治补贴政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建设”、“其他交通运输支出”项级科目降幅较大,主要原因都是市级专项转移支付减少;

6.“其他支出”项级科目降幅较大,主要原因是2018年有非债券形式的政府债务还本支出,2019年无此因素。

 


附表四

2019年松江区政府性基金预算收入表

单位:万元

    

去年进行数

工程预算数

概算数为去年
程序执行数的%

国有企业土地证选用权挂牌出让利润

1,039,862

700,000

67.3

国有制土地证投资收益母基金薪资

 

 

 

草业耕地开发设计资本纳入

 

 

 

彩票网站爱心慈善金收录

4,119

 

 

的城市核心公共设施生活设施费收益

22,009

20,000

90.9

废水外理费净收入

30,711

33,300

108.4

其它以政府性母基金营收

-3,887

 

 

中央政府性资金工资合计数

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

迁移性创收

350,113

285,811

81.6

    上家补助费收入来源

9,590

3,044

31.7

    督查通知债务纠纷转贷收入水平

100,000

 

 

    使用前年盈余纳入

240,523

282,767

117.6

    放入专项资金

 

 

 

 

 

 

 

收益总金额

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江区政府性基金预算支出表

单位:万元

项    目

去年同期连接数

概预算数

预算数为上年执行数的%

国有控股地面在所有权转让薪资收入水平及分别工作方案债款薪资收入水平按排的收支

1,340,693

930,554

69.4

国有控股士地年化收益资金及相对应的专项督查债务纠纷工资规划的性支出

 

 

 

占农业的大部分国土的开发项目资金按排的开支

 

2,400

 

时时彩票慈善公益金及使用专门借债使收入筹划的花费

2,111

5,748

272.3

中国城市基础条件安全设施生活设施费及相匹配专项计划财产创收科学安排的支出费用

19,581

50,000

255.3

大中大型干渠移民投资最后创业扶持货币基金费用支出

 

3,609

 

把污水补救费及表示专项计划借款效益组织的其他支出

31,258

33,300

106.5

外债付息教育支出

10,083

13,500

133.9

其他政府办公室性资金花费

45

 

 

政府部性资金收入支出总计

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

转变性支出费用

39,156

 

 

    上解上司总支出

100

 

 

    专门借款还本总支出

 

 

 

    调成资源

30,000

 

 

    年底余额

9,056

 

 

费用支出 累计

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

前年下达数

决算数

费用预算数为本年
执行力数的%

一、收益纯收入

13,390

15,500

115.8

    投资人服务的企业主毛利润收入水平

8,757

10,000

114.2

    对外贸易工业企业毛利盈利

 

 

 

    古建筑安装客户利润来源薪水

180

 

 

    房房产公司商家毛利润效益

4,445

5,500

123.7

    农业牧渔企业利润来源纯收入

8

 

 

    环境卫生体育类最新福利企业的盈利空间工资收入

 

 

 

二、股利、股息个人收入

2,712

2,500

92.2

    公有控投厂家股利、股息营收

2,712

2,500

92.2

三、使用权转让给他人收录

 

 

 

四、清洁工资

 

 

 

五、别集体所有制金融资本加盟预决算工资收入

 

 

 

国有土地资产管理生意利润总计

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

变动性个人收入

2,829

711

25.1

  采用去年结转收益

2,829

711

25.1

 

 

 

 

收入水平总共

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江区国有资本经营预算收入表

单位:万元

附表七

2019年松江区国有资本经营预算支出表

单位:万元

       

去年继续执行数

项目预算数

估算数为前年
执行工作数的%

一、社会性保障机制和就业机会付出

 

 

 

二、公有資本运营决算性支出

15,000

13,000

86.7

1.解决方法文化遗留下来话题及改制价格付出

 

 

 

2.国有控股公司投资金获取

15,000

13,000

86.7

      国有土地城市发展型式校准教育支出

15,000

13,000

86.7

      爱心慈善性场地设施投入资金性支出

 

 

 

3.国有公司公司条例性津贴

 

 

 

4.财务国有制资产投资生产决算其他支出

 

 

 

5.另外国家股投资基金管理决算结余

 

 

 

国有企业金融资本经营管理结余总金额

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

转入性支出费用

3,931

5,711

145.3

    调成钱

3,220

5,040

156.5

    结转下年付出

711

671

94.4

 

 

 

 

收入支出总共

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江区区对镇一般公共预算转移支付表

单位:万元

  

去年同期施行数

项目预算数

工程预算数为前年实行数的%

小常州镇

12,382

12,104

97.8

石湖荡镇

57,096

23,517

41.2

新 浜 镇

12,030

11,125

92.5

泖 港 镇

31,464

27,816

88.4

叶 榭 镇

26,609

23,218

87.3

车 墩 镇

25,979

16,967

65.3

新 桥 镇

12,893

12,744

98.8

洞 泾 镇

6,443

5,771

89.6

九 亭 镇

11,529

11,132

96.6

佘 山 镇

9,725

9,389

96.5

泗 泾 镇

13,134

12,789

97.4

未分配权到镇

 

96,967

 

总计

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:2019年各镇的一般公共预算转移支付仅包含已经明确的预下达项目,未分配到9696七万之元主耍为雨污水混接改造、林业建设养护园区二次开发等,将根据实际工作推进情况在年分配


附表九

2019年松江区政府债务基本情况表

单位:万元

楼盘

总是

这当中:

通常情况下外债

在当中:

重点借债

一、镇政府公司债务限制情況

 

 

 

    2018年年末以政府债权上限

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年尾国家资产大额

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年本年政府办公室债款额度

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        里面:市预批准新增加的债卷上限

91,000

91,000

 

二、2018年政府性财产额度条件

 

 

 

    年末国家政府债务剩余

850,091

490,091

360,000

    今年新开区政府债权

230,000

130,000

100,000

    在当年追偿以政府负债

30,187

30,187

 

    年底相关部门负债可用资金

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年镇政府债务纠纷余下的钱情況

 

 

 

    今年初政府部门借债余下的钱

1,140,904

680,904

460,000

        在这当中:市预公布变更企业债券金额

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江区区本级三公经费预算情况表

单位:万元

工程项目

2018年估算数

2019年成本预算数

预决算数为本年预决算数的%

因公回国()

824.00

827.00

100.4

因公迎送费

791.10

523.09

66.1

公务活动买车购入及行驶费

小计

6995.72

6205.10

88.7

这里面:新购费

2892.00

2329.05

80.5

     运营费

4103.72

3876.05

94.5

累计

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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